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林周县委员会社会工作部2025年度部门(单位)预算

责任编辑:林周县信访局 来源:林周县信访局 发布时间:2025-02-01   浏览次数:   【字体:

2025年部门(单位)预算信息公开模板

(注:涉密单位和涉密信息不予公开)

林周县委员会社会工作部2025年度部门(单位)预算

(部门整体预算需要公开,如有二三级单位,则机关预算需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开

         

第一部分XXX(部门/单位)概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分XXX(部门/单位)部门(单位)预算明细表

第三部分XXX(部门/单位)部门(单位)预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林周县委员会社会工作部概况

一、主要职能

(一)研究相关理论、政策和规划,起草社会工作、人民信访工作领域相关规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。

(二)统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,组织拟订党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策和措施并指导实施。指导健全和落实党建引领基层治理工作制度。承担城乡社治理的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关作。拟订社区服务管理办法和促进发展的政策措施,指导基层群众性自治组织规范化建设。协同有关部门将铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步模范区创建内容纳入居民公约、村规民约,指导形成相互尊重、和谐相处、团结互助的邻里关系。

(四)指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县性行业协会商会党建工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议,拟订全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导全县性行业协会商会党组织按期换届。承办有关全县性行业协会商会负责人人选的审核。指导行业协会商会群团工作和党建其他工作。指导协调并督促有关部门落实党中央关于行业协会商会深化革和转型发展的决策部署以及自治区党委、市委、县委工作要求。调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的问题,组织拟订相关制度和具体措施,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的问题,提出完善相关领域群众利益协调机制的建议。承担对有关部门开本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。负费加强新兴领域人员的政治引领、思想引领,做好服务联系工作,保障其合法权益。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。研究拟订社会工作和志愿服务有关制度,承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作,承担协调推动志愿服务制度建设工作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训,培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务活动。

(七)负责处理群众来信来电,接待群众来访,综合研判信访信息。承办“12345政府服务热线”转交办的信访问题。

(八)负责办理拉萨市信访局和县领导批办、交办的信访事项,承办其他省(自治区、直辖市)、地(市)、县(市、区)转办的群众来信来访,负责向乡(镇)、县直部门转办、交办信访事项,督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

(九)负责处理本县跨部门、跨行业、跨地区的信访突出问题及群众性事件的组织协调工作,督促检查各项措施的落实,参与协调处理与信访有关的突发事件。

(十)负责全县信访信息汇总分析和宣传发布工作,推动全县信访交流信息化建设。总结推广乡(镇)、县直部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的建议,检查指导乡(镇)、县直部门信访工作。

(十-)负责处理群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

(十二)负责督促检查全县矛盾纠纷排查调处制度,联席会议联合办案制度,党政一把手大接访大下访制度等各项制度的落实情况。

(十三)协助县委、县政府做好人民内部矛盾纠纷排查重点调处工作,负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向县委、县政府领导同志报告。

(十四)负责组织县长接待日活动,及时反馈县长接待日承办事项的落实情况。

(十五)完成县委交办的其他任务。

二、部门(单位)机构设置情况

部门内设机构1个,有4间办公室,其中包括局长办公室、接访办公室、党员活动室。林周县委员会社会工作部行政编制6。部门领导职数3,其中部长1名、副部长2名。

此次预算公开单位为林周县委员会社会工作部

第二部分

林周县委员会社会工作部2025年度预算明细表

(表格详见附件)

1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算2.部门机关的预算单独公开;3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开

第三部分

林周县委员会社会工作部2025年度部门(单位)预算数据分析

一、部门(单位)收支总体情况

例如:收支总预算  266.47万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门(单位)收入总体情况

例如:收入预算总量266.47万元,同比增加153.16万元,主要原因是:编制增加  。其中:上年结转  0万元, 0  %;2025年一般公共预算拨款收入  266.47万元,占   %;2025年政府性基金预算拨款收入  0万元,占0  %;2025年国有资本经营预算拨款收入  0万元,占0  %。

三、部门(单位)支出总体情况

例如:支出预算总量266.47  万元,同比增加  153.16万元,主要原因是:  编制增加    。其中:基本支出204.67  万元,占77  %;项目支出61.80  万元,占23   %;事业单位经营支出0  万元,占   0%……。

四、财政拨款收支总体情况

例如:财政拨款收支总预算266.47  万元,同比增加153.16  万元,主要原因是:   编制增加      。收入包括:一般公共预算当年拨款收入  266.47万元、政府性基金  0万元、国有资本经营预算  0万元、上年结转0  万元……;支出包括:一般公共服务支出221.38  万元、外交支出0  万元、教育支出0  万元、科学技术支出  0万元、文化旅游体育与传媒支出  0万元、社会保障和就业支出  17.78万元、卫生健康支出  12.97万元、住房保障支出  14.34万元……

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如:一般公共预算当年拨款266.47  万元,比2024年执行数增加  153.16万元,主要原因:编制增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

例如:一般公共预算当年拨款  266.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出  221.38万元,占  83.07%;教育支出     0万元,占0  %;科学技术支出0  万元,占  0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

例如:1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为  23.29万元,比2024年执行数增加8.39万元,上升56.31  %。主要是人员编制增加

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为11.80  万元,比2024年执行数增加7.8  万元,上升  95%。主要是人员编制增加

……

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如:2025年一般公共预算基本支出  204.67万元,其中:

人员经费  177.12万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助其他社会保险缴费失业保险工伤保险)其他工资福利支出个人取暖费独生子女费煤油补贴加班补助休假探亲费乡镇教职工生活补助特级教师津贴其他工资福利支出)职业年金缴费住房公积金医疗费对个人和家庭的补助抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金其他对个人和家庭的补助)其他对个人和家庭的补助学生助学金三包经费学生奖学金免费教育经费等营养改善计划试点资金班主任津贴西部计划志愿者生活补助)

公用经费23.29  万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用公务通讯补贴离退休人员公用经费电梯运行维护费食堂补助邮寄费其他商品和服务支出)工会经费车辆保险

(教育部门根据预算安排情况列本部门涉及的免费教育经费生均公用经费其他商品和服务支出的具体科目。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

例如:2025“三公”经费预算数为  5.70万元,其中:因公出国(境)费    0万元,公务用车购置  0万元,公车运行费  5.70万元,公务接待费  0  万元。“三公”经费预算比2024年减少(增加)  0  万元。

2025年因公出国(境)  0个团组、0  人,公务用车购置0  辆、保有0量,国内公务接待  0批次、  0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如政府性基金预算当年拨款  0万元,比2024年执行数减少  0万元,主要原因:我部门2025年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金三公经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外,还应对分项支出具体情况作说明,同时将分项数与上年预算数作同口径对比,对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外,应同时细化说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有量,国内公务接待的批次、人数。

例如:“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行费  0万元,公务接待费0  万元。“三公”经费预算比2024年减少(增加)   万元,压缩(增长)   %,主要原因是   

因公出国(境)  0个团组、0  人,公务用车购置   辆、保有0  量,国内公务接待  0批次、0  人。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

例如2025年部门(单位)机关……等   家行政单位以及……中心等   家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   万元,比2024年预算减少(增加   万元,降低(增长   %。主要原因是           

(二)政府采购情况说明。

例如2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额   万元,其中:政府采购货物预算   万元、政府采购工程预算   万元、政府采购服务预算   万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

例如截至2025  3月底,本部门及所属各预算单位共有车辆  1辆,其中,   级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)   辆、机要通信用车   辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车   辆,其他用车主要是   用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备   台(套),单位价值100万元以上专用设备   台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的   辆车进行更新购置……。

(四)2025年预算绩效情况说明。

例如:2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理15  个,资金266.47  万元,其中:中央转移支付资金0  万元,地方资金0  万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理  0个,分别是(项目名称   ,资金   万元;……),占年初项目支出预算总额的   %。

附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

……

(六)政府债务情况。(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。)

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……