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林周县唐古乡人民政府2025年度单位预算

责任编辑:林周县唐古乡人民政府 来源:林周县唐古乡人民政府 发布时间:2025-02-01   浏览次数:   【字体:

林周县唐古乡人民政府2025年度单位预算

2025 1 20

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第一部分 林周县唐古乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门(单位)机构设置情况

第二部分 林周县唐古乡人民政府单位预算明细表

第三部分  林周县唐古乡人民政府单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

林周县唐古乡人民政府概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会,唐古乡人民政府是林周县人民政府的下属单位,主要履行下列职责:

1)宣传执行党的基本路线,认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示;贯彻落实党在农村、牧区的各项方针政策,落实上级党委、政府的工作部署;贯彻落实上级政府的命令;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作;指导、支持和帮助村民委员会工作。

2)对本乡的重大问题进行决策;研究制定全乡经济和文化的发展规划;依照法律和政策,运用经济法律和行政等各种手段,对全乡社会、经济、文化进行管理,监督和调控;维护社会秩序,不断改善社会、经济环境,为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3)领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作;负责本辖区内各类事业建设,促进各项社会事业的协调发展。

4)抓好两个文明建设,搞好党的组织建设,思想建设和作风建设。着重建设好村党支部,做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设,改善和加强党的领导;制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

5)领导共青团和妇联等组织,搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民,调动各方面的积极性,发展和振兴乡域经济;抓好农牧村工作和村委会建设,发展统分结合、双层经营体制;大力发展农业、乡乡企业和第三产业,促进城乡社会、经济的共同发展;支持引导集体经济和私营经济的发展。

6)讨论决定全乡政治、经济等方面的重大事宜,监督乡政府的工作;按照社会主义市场经济的要求,为全乡人民服务;保护国有资产、集体财产和公民的合法财产,保障企业和农村集体组织的合法权益。

7)抓好干部的培训和管理工作。

8)完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

二、部门(单位)机构设置情况

林周县唐古乡设4个内设机构:党政综合办公室(财政所)党建工作办公室平安建设办公室(综合行政执法队)经济发展办公室(民生保障办公室)3个事业机构:乡镇农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心)、乡镇文化服务中心、乡镇机关后勤服务中心。

第二部分

林周县唐古乡人民政府2025年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林周县唐古乡人民政府2025年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算1761.9万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1761.9万元;支出包括:一般公共服务支出1283.47万元、文化旅游体育与传媒支出13.6万元、社会保障和就业支出201.05万元、卫生健康支出94.67万元、节能环保支出24万元、农林水支出40万元住房保障支出105.12万元

二、单位收入总体情况

收入预算总量1761.9万元,同比减少375.95万元,主要原因是:一般公共预算资金减少。其中:上年结转0万元, 0%;2025年一般公共预算拨款收入1761.9万元,占100%;2025年政府性基金预算拨款收入0万元,占0;2025年国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%。

三、部门(单位)支出总体情况

支出预算总量1761.9万元,同比减少375.95万元,主要原因是:一般公共服务支出减少。其中:基本支出1525.75万元,占 86.60%;项目支出 236.16万元,占 13.40

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1761.9万元,同比减少375.95万元,主要原因是:一般公共预算资金减少。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1761.9万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1283.47万元、文化旅游体育与传媒支出13.6万元、社会保障和就业支出201.05万元、卫生健康支出94.67万元、节能环保支出24万元、农林水支出40万元住房保障支出105.12万元

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1761.9万元,比2024年执行数减少375.95万元,主要原因:一般公共预算资金减少,

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1761.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1283.47万元,占72.85%文化旅游体育与传媒支出13.6万元,占0.78%;社会保障和就业支出201.05万元,占11.41%;卫生健康支出94.67万元,占5.37%;节能环保支出24万元,占1.36%;农林水支出40万元,占2.27%;住房保障支出105.12万元,占5.97%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2025年预算数为11.96万元,比2024年执行数增加5.96万元。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025预算数为1124.92万元,比2024年执行数减少12.61万元。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025预算数为146.6万元,比2024年执行数减少376.21万元。

4.一般公共服务支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025年预算数为9万元,群众文化4.6万元。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为132.41万元,比2024年执行数增加9.22万元。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为68.64万元,比2024年执行数增加68.64万元。

7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2025年预算数为6.12万元,比2023年执行数减少1.26万元。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为16.55万元,比2024年执行数增加1.15万元。行政单位医疗72万元。

9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2025年预算数为24万元,比2024年执行数增加6.9万元。

10.农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算数为40万元,比2024年执行数增加28万元。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为105.12万元,比2024年执行数增加5.8万元万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1761.9万元,其中:

人员经费1525.75万元,主要包括:工资性支出1354.16万元(基本工资275.62万元、津贴补贴520.21万元、奖金66.28万元、机关事业单位养老保险缴费132.41万元、职工基本医疗保险缴费72万元、公务员医疗补助缴费16.55万元、其他社会保障缴费2.42万元、其他工资福利支出163.56万元、住房公积金105.12万元),对个人和家庭的补助31.03万元(医疗费补助6.12万元,其他对个人和家庭的补助24.91万元)。

公用经费140.55万元,主要包括:商品和服务支出140.55万元(其中:办公费15.12万元、印刷费1万元,电费4.7万元、邮电费0.8万元,差旅费18万元、工会经费16.19万元,公务用车运行维护费21万元、其他商品和服务支出63.74万元)。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025“三公”经费预算数为 21万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公车运行费21万元,公务接待费0万元。“三公”经费预算2024相比无变动。

2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0⠂ 辆、保有 量,国内公务接待 0批次、 0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金三公经费总体情况

我单位没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2025年单位机关运行经费财政拨款预算1124.92万元

(二)政府采购情况说明。

2025年本单位预算内未进行政府采购

三)国有资产占有使用情况说明。

截至2025⠂༯span>1⠼/span>月底,唐古乡共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理27个,资金1761.9万元,其中:中央转移支付资金⠼/span>0⠂༯span>万元,地方资金1761.9万元。

)政府债务情况。

唐古乡人民政府无政府债务。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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