目 录
第一部分 林周县藏语委办(编译局)部门概况
一、主要职能
二、林周县藏语委办(编译局)部门机构设置情况
第二部分 林周县藏语委办(编译局)部门预算明细表
第三部分 林周县藏语委办(编译局)部门预算数据分析
一、林周县藏语委办(编译局)部门收支总体情况
二、林周县藏语委办(编译局)部门收入总体情况
三、林周县藏语委办(编译局)部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林周县藏语委办(编译局)概况
一、主要职能
(一)机构编制
林周县藏语文工作委员会办公室(编译局)简称藏语委办(编译局),2018年6月1日完成机构改革挂牌,是林周县人民政府直属事业单位,正科级建制,核定行政干部编制5名(科级领导职数2名),无内设机构,经费来源为全额拨款。
(二)主要职责
宣传、贯彻、执行党和国家新时期少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规,拟定辖区藏语文编译工作规划、年度计划并组织实施;负责辖区藏语文编译工作规划、年度计划并组织实施;负责辖区学习、使用和发展藏语文工作的指导、督促及社会使用藏语言文字的规范化工作;负责上级有关政策性、法规性、政令性文件和辖区内各类重要文件、材料的文字翻译校译审工作,指导辖区藏语文翻译业务,承担藏语文翻译业务人员的培训和藏语文新词术语推广工作;承办县委、人大、政府、政协和藏语文工作委员会交办的其他事项。
二、林周县藏语委办(编译局)机构设置情况
林周县藏语文工作委员会办公室(编译局)本级。
第二部分
林周县藏语委办(编译局)2025年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
林周县藏语委办(编译局)2025年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
例如:收支总预算175.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入为175.02万元;支出包括:一般公共服务支出137.17万元、社会保障和就业支出14.72万元、卫生健康支出10.75万元、住房保障支出12.38万元。
二、部门收入总体情况
例如:收入预算总量175.02万元,同比减少4.08万元,主要原因是:减少了一般公共服务支出。无上年结转。2025年一般公共预算拨款收入175.02万元,占100%。
三、部门支出总体情况
例如:支出预算总量175.02万元,同比减少4.08万元,主要原因是:减少了一般公共服务支出。其中:基本支出171.32万元,占97.88%;项目支出3.7万元,占2.11%。
四、财政拨款收支总体情况
例如:财政拨款收支总预算175.02万元,同比减少)4.08万元,主要原因是:减少了一般公共服务支出。收入包括:一般公共预算当年拨款收入175.02万元;支出包括:一般公共服务支出137.17万元、社会保障和就业支出14.72万元、卫生健康支出10.75万元、住房保障支出12.38万元。
五、一般公共预算支出总体情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款175.02万元,比2024 年执行数减少4.08万元,主要原因:减少了一般公共服务支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
例如:一般公共预算当年拨款175.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出137.17万元,占78.37%;社会保障和就业支出14.72万元,占8.41%;卫生健康支出10.75万元,占6.14%;住房保障支出12.38万元,占7.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算数为137.17万元,比2024年执行数减少5.67万元,下降3.97%。主要是部门活动运行经费项目预算数减少。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为3.7万元,比2024年执行数减少11.69万元,下降75.96%。主要是部门活动运行经费项目预算数减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为14.72万元,比2024年执行数增加0.65 万元,增加4.62%。主要原因是人员等基本信息正常变更。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2025年预算数为0.9万元,跟2024年执行数一致。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为8.01万元,比2024年执行数增加0.36 万元,增加4.7%。主要原因是人员等基本信息正常变更。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.84万元,比2024年执行数增加0.08万元,增加4.55%。主要原因是人员等基本信息正常变更。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2025年一般公共预算基本支出171.32万元,其中:人员经费151.56万元,主要包括:工资性支出148.04万元(基本工资26.23万元、津贴补贴68.32万元、奖金7.51万元、机关事业单位养老保险缴费14.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.01万元、公务员医疗补助1.84万元、其他社会保险缴费0.09万元、其他工资福利支出8.95万元、住房公积金12.38万元、对个人和家庭的补助3.55万元(医疗费补助0.9万元、其他对个人和家庭的补助2.65万元)。
公用经费19.73万元,主要包括:商品和服务支出19.73万元(其中:办公费3.62万元、电费0.5万元、邮电费0.16万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费4.7万元、其他商品和服务支出7.84万元、工会经费1.91)。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2025年“三公”经费预算数为4.7万元,其中:公车运行费4.7万元。“三公”经费预算跟2024年预算数一致。
八、政府性基金预算支出总体情况
我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我部门2025年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2025年藏语委办(编译局)机关运行经费财政拨款预算19.73万元,比2024年预算增加3.14万元,增长18.93%。该项支出由系统自动生成,主要是人员、资产等基本信息正常变更。
(二)政府采购情况说明。
林周县藏语委办(编译局)无政府采购
(三)国有资产占有使用情况说明。
例如:截至2025年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是公务办事用途的车辆。
(四)2025年预算绩效情况说明。
例如:2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理14个,资金179.1万元。重点项目其中:藏语委办(编译局)活动运行经费资金3.7万元,占年初项目支出预算总额的23.13%。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
藏语委办(编译局)无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
藏语委办(编译局)无政府债务。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。