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    林周县融媒体2026年度部门预算公开报告

    发布时间:2026-02-05 17:14
    来源:林周县融媒体
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    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置情况

    第二部分 部门2026年预算明细表

    第三部分 部门2026年预算数据分析

    一、部门收支总体情况

    二、部门收入总体情况

    三、部门支出总体情况

    四、财政拨款收支总体情况

    五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

    八、政府性基金预算支出总体情况

    九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

    其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 林周县融媒体中心概况

    一、主要职能

    1.贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委关于媒体融合发展的方针政策和决策部署,坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

    2.负责宣传党的路线、方针、政策,宣传党的创新理论 和社会主义核心价值观,宣传党委、政府决策部署和各项中心工作。

    3.负责坚持正确舆论导向,以正面宣传为主,正确引导 社会舆论热点,加强改进舆论监督,充分发挥党和政府的喉舌作用。

    4.负责建强做大主流舆论阵地,充分发挥媒体融合传播 优势,配合市融媒体中心做好主题宣传报道,开展涉藏舆论斗争,讲好西藏故事、拉萨故事、林周故事。

    5.负责贯彻实施国家和自治区、拉萨市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定,做好融媒体平台的管理、运行和维护工作,确保节目安全播出。

    6.负责推广中央和自治区、拉萨市主流媒体“两微一端” 工作,指导基层干部群众关注运用主流媒体、获取信息和服务,配合市融媒体中心做好新闻采编、节目制作和信息传播等工作。

    7.负责完成县委、县政府以及上级部门交办的其他工作。

    二、部门(单位)机构设置情况

    林周县融媒体中心2026年度预算公开包括以下部门构成:我单位内设部门5个,新闻部、财务室、办公室、应急广播机房、户户通技术部,2026年在职人员16人。

    第二部分 林周县融媒体中心2026年度预算明细表

    (表格详见附件:113-002林周县融媒体中心(单位)

    第三部分 林周县融媒体中心2026年度部门预算数据分析

    一、部门(单位)收支总体情况

    2026年收支总预算806.67万元。收入包括:一般公共预算拨款收入806.67万元;支出包括:一般公共服务支出3.45万元、文化与旅游传媒支出677.89万元社会保障和就业支出48.36万元、卫生健康支出 37.44万元、住房保障支出 39.52万元。

    二、部门(单位)收入总体情况

    收入预算总量806.67万元,同比增加131.89万元,主要原因是人员的变动。其中:上年结转0万元,2026年一般公共预算拨款收入806.67万元,占100%;2026年政府性基金预算拨款收入0万元,2026年国有资本经营预算拨款收入0万元

    三、部门(单位)支出总体情况

    支出预算总量806.67万元,其中:基本支出567万元,占70.3%;项目支出239.67万元,占29.7%。

    四、财政拨款收支总体情况

    财政拨款收支总预算806.67万元。收入包括:一般公共预算拨款收入806.678万元上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出3.45万元、文化与旅游传媒支出677.89万元社会保障和就业支出48.36万元、卫生健康支出 37.44万元、住房保障支出 39.52万元。

    五、一般公共预算支出总体情况

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    一般公共预算当年拨款806.67万元,比2025年执行数增加131.89万元。主要原因:主要原因是人员变动及增加一次休假路费。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共预算当年拨款806.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3.45万元,占0.4%;文化与旅游传媒支出 677.89万元84%;社会保障和就业支出48.36万元6%;卫生健康支出 37.44万元4.6%;住房保障支出 39.52万元5%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)预算数为3.45万元。

    2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)预算数为438.22 万元

    3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)预算数为239.67万元。

    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为48.36万元。

    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为32.34万元。

    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为6.05万元。

    7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)预算数为5.1万元。

    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为39.52万元

    六、一般公共预算基本支出总体情况

    2026年一般公共预算基本支出567万元,其中:人员经费513.85万元,主要包括:工资福利支出500.27万元(其中基本工资91.89万元、津贴补贴205.43万元、奖金24.78万元、机关事业单位基本养老保险费48.36万元、职工基本医疗保险缴费26.3万元、公务员医疗补助缴费6.05万元、其他社会保险缴费1.52万元、住房公积金39.52万元、其他工资福利支出56.43万元);对个人和家庭的补助13.58万元(其中医疗费补助5.1万元、其他对个人和家庭的补助8.48万元)。

    公用经费53.15万元,主要包括:商品和服务支出53.15万元(其中办公费5.9万元、印刷费1万元、电费1.6万元、邮电费0.35万元、差旅费9万元、工会经费6.09万元、公务用车运行维护费6.7万元、其他商品和服务支出22.51万元)。

    七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

    2026“三公”经费预算数为 6.7万元,其中:公务用车购置及运行费6.7万元,“三公”经费预算2025一致。

    八、政府性基金预算支出总体情况

    林周县融媒体中心2026年度使用政府性基金安排的支出

    九、政府性基金三公经费总体情况

    林周县融媒体中心2026年度使用政府性基金“三公”经费

    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    2026年林周县融媒体中心本级的机关运行经费财政拨款预算为53.15万元。2025年预算增加1.73万元,增长18%主要原因是人员、资产等基本信息正常变更

    (二)政府采购情况说明。

    2026林周县融媒体中心无政府采购

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截至20261月底,本部门共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要是公务用车。

    (四)2026年预算绩效情况说明。

    2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理27个,资金806.67万元,其中:中央转移支付资金 0.00 万元,地方资金806.67万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理27个,除基本支出外,项目支出分别是:调频人员工资28.71万元;供暖工程主机维修维护费9万元;采购户外直播传播设备14.21万元;网络专线0.8万元;电视台6名合同工社保费用13.31万元;采编播设备维修经费3万元;广播电视户户维护经费3万元;电视台艰苦台站津贴补贴15.91万元;拉萨市深度贫困县应急广播经费26万元;活动中心礼堂运行10万元;融媒体中心新媒体平台运营10万元;新闻上下传宽带租用费7.92万元;广播电视节目无线覆盖运行经费66.4万元;少数民族地区文化安全专项补助资金(西新工程)29万元;临时工工资2.4万元。以上项目占年初项目支出预算总额的29.7%。

    (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    林周县融媒体中心2026年度无扶贫资金。

    (六)政府债务情况。

    林周县融媒体中心2026年度无政府债务。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    责任编辑:林周县融媒体

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