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    林周县委巡察办2025年度预算公开

    发布时间:2025-02-01 19:14
    来源:林周县委巡察办
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    第一部分林周县委巡察办概况

    一、主要职能

    二、部门(单位)机构设置情况

    第二部分林周县委巡察办部门(单位)预算明细表

    第三部分林周县委巡察办部门(单位)预算数据分析

    一、部门/单位收支总体情况

    二、部门/单位收入总体情况

    三、部门/单位支出总体情况

    四、财政拨款收支总体情况

    五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

    八、政府性基金预算支出总体情况

    九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

    其他重要事项情况说明

    第四部分名词解释

    第一部分

    林周县委巡察办概况

    一、主要职能

    中共林周县委员会巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是中共林周县委巡察工作领导小组的办事机构,为正科级,列县委工作机关序列。县委常设2个巡察组,主要职责是:

    对全县各级各部门落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督,了解情况、收集意见,着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题,如实将发现和了解的重要情况及时向县委巡察工作领导小组报告,并提出处理意见和建议。贯彻落实自治区党委、市委和县委以及县委巡察工作领导小组的决策部署。向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

    统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

    承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作,组织起草县委巡察工作规划、年度工作计划和年度工作总结等重要材料。

    对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改工作、移交问题线素及事项等进行督办。

    负责城察数据分析、信息处理和宣传公开工作。

    配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理。

    完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

    二、林周县委巡察办机构设置情况

    林周县委巡察工作领导小组办公室属于财政补助行政单位,巡察办行政编制3名,科级领导职数2名;2个常设巡察组行政编制各2名,科级领导职数各1名。2024年实有在职人数为8人,其中公益性驾驶员1人。

    此次预算公开单位为林周县委巡察办。

    第二部分

    林周县委巡察办2025年度预算明细表

    第三部分

    林周县委巡察办2025年度部门(单位)预算数据分析

    一、部门(单位)收支总体情况

    例如:收支总预算278.77万元。收入包括:一般公共预算拨款收入278.77万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元;支出包括:人员类208.89元、公用经费27.90万元、项目经费41.98万元

    二、部门(单位)收入总体情况

    例如:收入预算总量278.77万元,减少4.71%,同比减少13.78万元,主要原因是:2024年新调入3人、调出3人,人员职级变更,经费减少。其中:上年结转0万元;2025年一般公共预算拨款收入278.77万元,占100%;2025年政府性基金预算拨款收入0万元,占02025年国有资本经营预算拨款收入0元,占0%。

    三、部门(单位)支出总体情况

    支出预算总量278.77万元,同比减少13.78万元,主要原因是:2024年新调入3人、调出3人,人员职级变更,经费减少。其中:基本支出236.79万元,占84.94%;项目支出41.98万元,占15.06%。

    四、财政拨款收支总体情况

    财政拨款收支总预算278.77万元,同比减少13.78万元,主要原因是:2024年新调入3人、调出3人,人员职级变更,经费减少。收入包括:一般公共预算当年拨款收入278.77万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出 152.78 万元、外交支出  0万元、教育支出0万元、科学技术支出  0万元、文化旅游体育与传媒支出  0万元、社会保障和就业支出20.75 万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出16.51万元。

    五、一般公共预算支出总体情况

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    一般公共预算当年拨款278.77万元,比2024年执行数减少13.78万元,主要原因:  2024年新调入3人、调出3人,人员职级变更,经费减少

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共预算当年拨款278.77  万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出278.77万元,占100%;教育支出      0,占0%;科学技术支出0万元,占0  %……

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    本部门(单位)一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

    般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为  278.77万元,比2024年执行数减少  13.78万元,减少4.71%,主要是人员类经费减少。

    六、一般公共预算基本支出总体情况

    例如:2025年一般公共预算基本支出278.77  万元,其中:人员经费208.89万元,主要包括:工资性支出135.48万元(基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位养老保险缴费20.75万元城镇职工基本医疗保险缴费11.29万元

    公务员医疗补助2.59万元其他社会保险缴费0.13万元失业保险工伤保险)其他工资福利支出17.16万元人取暖费独生子女费煤油补贴费加班补助休假探亲,其他工资福利支出17.16万元)职业年金缴费0万元住房公积金16.51万元医疗费1.26万元对个人和家庭的补助4.97万元其他对个人和家庭的补助0万元)

    公用经费27.9万元,主要包括:商品和服务支出27.9万元办公费5.11万元印刷费1.0万元咨询费0万元手续费0万元水费0万元电费0.7万元邮电费0.25万元取暖费0万元物业管理费0万元差旅费1.0万元因公出国(境)费用0万元维修(护)费0万元租赁费0万元会议费0万元培训费1.0万元公务接待费0万元专用材料费0万元被装购置费0万元专用燃料费0万元劳务费0万元委托业务费0万元福利费0万元公务用车运行维护费6.7万元其他交通费用0万元税金及附加费用0万元公务通讯补贴0万元离退休人员公用经费0万元电梯运行维护费0万元食堂补助0万元邮寄费0万元其他商品和服务支出9.59万元工会经费2.54万元

    车辆保险0万元

    七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

    2025“三公”经费预算数为27.9万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置  0 万元,公车运行费6.7万元,公务接待费  0万元。

    2025年因公出国(境)  0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有  量,国内公务接待  0批次、0  人。

    八、政府性基金预算支出总体情况

    县委巡察办2025年度政府性基金预算为0万元。

    九、政府性基金三公经费总体情况

    县委巡察办2025年度政府性基金预算为0万元。

    其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费安排使用情况说明。

    2025林周县委巡察办1  家行政单位经费财政拨款预算278.77万元,比2024年预算减少13.78万元,主要原因:  2024年新调入3人、调出3人,人员职级变更,人员经费减少

    (二)政府采购情况说明。

    2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额  0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况说明。

    截至20251月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1  

    辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是巡察监督用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

    (四)2025年预算绩效情况说明。

    2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理15个,资金278.77万元,其中:地方资金278.77万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理2个,分别是巡察工作经费36.58万元、聘用人员工资经费5.4万元,占年初项目支出预算总额的100%。

    (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我办2025年度没有扶贫资金的支出。

    政府债务情况。

    我办2025年度没有政府债务。

    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    责任编辑:林周县委巡察办

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